目 录
第一部分 林芝市司法局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市司法局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市司法局2020年度部门预算数据分析
第一部分
林芝市司法局概况
一、部门单位情况
(一)部门职责。
林芝市司法局的主要职能为(1)拟订林芝市司法行政工作的中、长期规划,年度工作计划并组织实施;(2)拟订全民普及法律常识规划并组织实施,指导、协调市各行业法制宣传、依法治理工作;(3)负责指导、管理、监督律师、公证工作;(4)负责指导和监督全市劳动教养工作,指导和监督刑事解教人员的安置帮教工作;(5)指导、监督基层司法局建设和人民调解、司法助理员工作,参与社会治安综合治理;(6)组织实施全市国家司法考试的报名工作,负责全市司法警官院校报名政审工作;(7)监督管理全市的法律援助工作,实施法律援助和为政府提供法律服务;(8)负责办理全市的各类公证事项,负责有关公证事业的法律咨询;(9)负责研究制定全市社区矫正工作发展规划,接收矫正对象,办好有关衔接手续等
(二)部门机构设置。
林芝市司法局内设8个机构,下设2个事业单位。
8个机构为:办公室、政治处、普法与依法治理科、人民参与和促进法制科、社区矫正管理支队、公共法律服务管理科、行政执法监督科、立法科;2个事业单位为:公证处、法律援助中心。其中公证处、法律援助中心经费来源为全额拨款。 我局有政法专项编制40名。
第二部分
林芝市司法局2020年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市司法局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算增减情况总体说明。
2020年财政预算拨款收入总额为1274.94万元,与上年预算数相比增加14.76%,其主要原因为今年预算中新增加了“法治主题公园建设经费”、“信息化建设系统维护费”项目。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款运行情况说。
(一)一般公共预算财政预算运行情况说明:
1、工资福利支出:本年预算数996.01万元,占总预算的78.12%。
2、商品和服务支出:本年预算数58.48万元,占总预算的4.59%。
3、对个人和家庭的补助:本年预算数14.12万元,占总预算的1.11%。
4、项目支出:本年预算数206.33万元,占总预算的16.18%。
(二)一般公共预算当年财政拨款具体运行情况。
1、工资福利支出996.01万元,包括基本工资181.25万元、津贴补贴495.27万元、奖金51.47万元、伙食费15.12万元、基本养老保险缴费100.5万元、基本医疗保险缴费66.07万元、财政对工伤保险金补助0.63万元、财政对生育保险金额补助4.4万元、住房公积金80.1万元。
2、 商品和服务支出58.48万元,包括办公费2.08万元、印刷费2.83万元、水费3.74万元、邮电费1.66万元、取暖费0.33万元、差旅费16.24万元、维修费2.33万元、会议费4.16万元、公务接待费0.67万元、工会经费14.56万元、福利费0.44万元、公务车辆运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出0.33万元。
3、 对个人和家庭补助14.12万元。
4、项目支出206.33万元。包括专项业务费、党建经费、普法宣传经费、社区矫正经费、公证业务经费,法治主题公园建设经费、信息化系统维护费、人民调解经费、人民监督员经费、刑事解教人员安置帮教经费、国家统一法律职业资格考试费经费。
三、政府采购情况说明
本年政府采购经费无安排预算。
四、预算绩效情况说明
保证市司法行政工作正常运行和局各项工作任务。保障单位人员的工资、差旅、休假经费、保障各项业务科室工作有序开展等。
五、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1、公务接待方面:本年预算数0.67万元,占总公用经费预算的1.14%,与2019年预算数相比增加0.05万元。
2、公务车辆运行维护费:本年预算数6.67万元,占公用经费总预算的12%。与2019年预算数相比增加0.44万元。目前实际车辆数为5辆。
3、对因公出国(境)团组数及人数我局不存在。
总之、市司法局在圆满完成各项任务的同时,严格执行“中央八项规定”和自治区“约法十章”,“九项要求”、坚持厉行节约,坚持勤俭办事,严格控制“三公”经费支出控制压缩接待经费支出,严格落实财经纪律,确保各项经费按规定开支,管好用好每一笔资金,按程序办理。
六、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有政府性基金预算支出。
七、扶贫资金项目和举借债务情况说明
我局不存在扶贫资金项目和举借债务情况说明
八、关于部门收入支出总表的说明
2020年财政预算拨款收入总额为1274.94万元,与上年预算数相比增加14.79%,其主要原因为今年预算中新增加了“法治主题公园建设经费”、“信息化建设系统维护费”项目。。总之,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用减少“三公经费”开支为重点,抓好单位财务管理工作,在局党组的领导下,在财政局的大力指导和关心下,严格遵守《行政事业单位会计制度》,本着勤俭节约的原则,用好每一笔钱,办好我局的各项事业。
九、名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。
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